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广西社会主义学院2017年部门预算 及“三公”经费预算编制说明
出处:广西社会主义学院  作者:  点击量:1248  日期:2017-02-23 17:48:00  

目  录

第一部分:广西社会主义学院概况

一、基本情况

二、人员构成

第二部分:广西社会主义学院2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:广西社会主义学院2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门预算情况说明

二、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

三、2017年部门机关运行经费支出情况说明

四、2017年部门国有资产占用情况说明

五、2017年部门重点项目预算绩效情况

第四部分:广西社会主义学院2017年部门预算其他事项说明

一、2017年部门政府采购预算说明

二、2017年部门收入征收计划说明

三、2017年部门政府性基金预算说明

四、2017年部门专项转移支付项目说明

第五部分:名词解释

第一部分:广西社会主义学院概况

一、基本情况

广西社会主义学院是自治区党委领导的统一战线性质的政治学院,是广西民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是统一战线人才教育培养的主渠道、主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门。

广西社会主义学院创建于1957年,原名“广西省政治学校”,1960年改为现名。2009年,经上级批准,加挂广西中华文化学院牌子,与广西社会主义学院“一套机构,两块牌子”,主要面向港澳台同胞和海外华侨华人开展以中华文化为主要内容的学习、研究和文化交流活动,促进实现祖国完全统一和中华民族的大团结、大联合。

建院六十年来,广西社会主义学院始终坚持“社院姓社”的社会主义办学方向,强化政治共识教育,突出统一战线特色,培养了一大批同中国共产党同心同德、亲密合作的高素质的党外代表人士以及掌握党的统战理论方针政策、善于开展党的统战工作的统战干部。学院构建了以培训民主党派和无党派代表人士为主体、覆盖党外知识分子、民族宗教界代表人士、非公有制经济代表人士、新的社会阶层代表人士和统战干部的培训格局;形成了以坚定走中国特色社会主义道路为主题,以基础理论、政治素养、统战政策、法律知识、能力培养为主要内容的教学布局,建立起了统战基础理论、民族、宗教、非公有制经济等一批有特色的课程体系,统一战线人才教育培养主阵地作用更加凸显。学院不断强化作为统一战线理论研究基地和统一战线智库的作用,紧密围绕统一战线重大理论和现实问题开展研究,近几年来先后独立撰写和参与编著了《文化统战概论》《经济统战理论与实践》《中国多党合作历史的八个里程碑》等一批统战理论研究著作,在社会上产生了较好的影响。1996年创刊的《广西社会主义学院学报》是目前广西唯一面向全国公开发行的统战理论研究学术期刊。

二、人员构成

广西社会主义学院为正厅级参照公务员管理事业单位,共有1个预算单位。学院目前编制数为60人,在职人员总数53人,其中:行政编制26人,事业编制24人,机关后勤服务聘用人员控制数3人。行政和事业编制退休人员43人。学院内设办公室(人事处、机关党委)、教务处、总务处、培训部、科研处、理论教研部、文化学院工作处(中华文化教研部)7个处室部。

第二部分:广西社会主义学院2017年部门预算报表

 

 

 

 

 

预算公开01表

表一:财政拨款收支总表
     财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1,993.56

一、本年支出

1,993.56

1,993.56

 

   1.一般公共预算拨款

1,993.56

    一、一般公共服务支出

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 

 

    三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

    四、公共安全支出

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    五、教育支出

1,854.72

1,854.72

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

    八、社会保障和就业支出

65.68

65.68

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

26.27

26.27

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

46.89

46.89

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

1,993.56

支出合计

1,993.56

1,993.56

 

表二:一般公共预算支出表


     一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

1,993.56

664.65

1,328.91

 

205

 

 

教育支出

1,854.72

525.81

1,328.91

 

 

08

 

  进修及培训

1,854.72

525.81

1,328.91

 

 

 

02

    干部教育

1,854.72

525.81

1,328.91

 

208

 

 

社会保障和就业支出

65.68

65.68

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

65.68

65.68

 

 

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.68

65.68

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.27

26.27

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

26.27

26.27

 

 

 

 

02

    事业单位医疗

26.27

26.27

 

 

221

 

 

住房保障支出

46.89

46.89

 

 

 

02

 

  住房改革支出

46.89

46.89

 

 

 

 

01

    住房公积金

46.89

46.89

 

 

表三:一般公共预算基本支出表


     一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

664.65

504.82

159.83

301

工资福利支出

437.26

437.26

 

30101

  基本工资

200.49

200.49

 

30102

  津贴补贴

118.07

118.07

 

30103

  奖金

9.82

9.82

 

30104

  其他社会保障缴费

31.20

31.20

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

65.68

65.68

 

30199

  其他工资福利支出

12.00

12.00

 

302

商品和服务支出

159.83

 

159.83

30201

  办公费

9.96

 

9.96

30202

  印刷费

2.52

 

2.52

30205

  水费

1.56

 

1.56

30206

  电费

6.78

 

6.78

30207

  邮电费

6.18

 

6.18

30209

  物业管理费

2.82

 

2.82

30211

  差旅费

30.54

 

30.54

30213

  维修(护)费

1.98

 

1.98

30215

  会议费

5.04

 

5.04

30216

  培训费

1.44

 

1.44

30217

  公务接待费

1.32

 

1.32

30226

  劳务费

1.62

 

1.62

30228

  工会经费

6.57

 

6.57

30229

  福利费

4.44

 

4.44

30231

  公务用车运行维护费

13.81

 

13.81

30239

  其他交通费用

36.60

 

36.60

30299

  其他商品和服务支出

26.65

 

26.65

303

对个人和家庭的补助

67.56

67.56

 

30302

  退休费

4.25

4.25

 

30311

  住房公积金

46.89

46.89

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.42

16.42

 

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表


     部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

             

     单位:万元

项目

2017年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

23.13

23.13

1.因公出国(境)费用

5.00

5.00

2.公务接待费

4.32

4.32

3.公务用车购置及运行费

13.81

13.81

其中:(1)公务用车运行维护费

13.81

13.81

         (2)公务用车购置费

 

 

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

 

政府性基金预算拨款支出预算表
       单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
     (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:广西社会主义学院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

表六:部门收支总表


     部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项      目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

1,993.56

 一、一般公共服务支出

 

       1.经费拨款

1,993.56

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

1,993.56

 三、国防支出

 

       (2)中央补助

 

 四、公共安全支出

 

       2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

 五、教育支出

1,854.72

         (1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

         (2)行政事业性收费收入安排的资金

 

 七、文化体育与传媒支出

 

         (3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

65.68

         (4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

26.27

         (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

 十、节能环保支出

 

         (6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

 

         (7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

 

         (8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

       1.自治区本级

 

 十五、商业服务业等支出

 

       2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

       1.教育收费收入安排的资金

 

 十九、住房保障支出

46.89

       2.其他收入安排的资金

 

 二十、粮油物资储备支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

 二十一、国有资本经营预算支出

 

       1.事业收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

       2.经营收入安排的资金

 

 二十三、其他支出

 

       3.其他收入安排的资金

 

 二十四、债务还本支出

 

 

 

 二十五、债务付息支出

 

 

 

 二十六、债务发行费用支出

 

本     年  收  入  合  计

1,993.56

本     年  支  出  合  计

1,993.56

六、上年结余收入

 

 二十七、结转下年支出

 

       1.一般公共预算拨款结转

 

       1.一般公共服务支出

 

        (1)自治区本级

 

       2.外交支出

 

        (2)中央补助

 

       3.国防支出

 

       2.政府性基金预算拨款结转

 

    4.公共安全支出

 

        (1)自治区本级

 

       5.教育支出

 

        (2)中央补助

 

       6.科学技术支出

 

       3.国有资本经营预算拨款结转

 

       7.文化体育与传媒支出

 

       4.其他结转

 

       8.社会保障和就业支出

 

       5.历年净结余可安排的资金

 

       9.医疗卫生与计划生育支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

       10.节能环保支出

 

                (1)自治区本级

 

    11.城乡社区支出

 

                (2)中央补助

 

       12.农林水支出

 

               国有资本经营预算拨款净结余

 

       13.交通运输支出

 

               其他净结余

 

       14.资源勘探信息等支出

 

 

 

       15.商业服务业等支出

 

 

 

       16.金融支出

 

 

 

       17.援助其他地区支出

 

 

 

       18.国土海洋气象等支出

 

 

 

       19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

       21.国有资本经营预算支出

 

 

 

       22.预备费

 

 

 

       23.其他支出

 

 

 

       24.债务还本支出

 

 

 

       25.债务付息支出

 

 

 

       26.债务发行费用支出

 

收         入      总      计

1,993.56

支   出   总   计

1,993.56

表七:部门收入总表


     部门收入总表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余收入

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

合 计

1,993.56

0.00

1,993.56

0.00

205

教育支出

1,854.72

 

1,854.72

 

20508

  进修及培训

1,854.72

 

1,854.72

 

2050802

    干部教育

1,854.72

 

1,854.72

 

208

社会保障和就业支出

65.68

 

65.68

 

20805

  行政事业单位离退休

65.68

 

65.68

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.68

 

65.68

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26.27

 

26.27

 

21011

  行政事业单位医疗

26.27

 

26.27

 

21002

    事业单位医疗

26.27

 

26.27

 

221

住房保障支出

46.89

 

46.89

 

22102

  住房改革支出

46.89

 

46.89

 

22101

    住房公积金

46.89

 

46.89

 

表八:部门支出总表


     部门支出总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
     (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

其他资本性支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

17

18

19

 

 

 

 

合计

1,993.56

664.65

437.26

159.83

67.56

1,328.91

289.27

385.82

62.35

591.47

 

 

 

205

 

 

 

教育支出

1,854.72

525.81

345.31

159.83

20.67

1,328.91

289.27

385.82

62.35

591.47

 

 

 

 

08

 

 

  进修及培训

1,854.72

525.81

345.31

159.83

20.67

1,328.91

289.27

385.82

62.35

591.47

 

 

 

 

 

02

 

    干部教育

1,854.72

525.81

345.31

159.83

20.67

1,328.91

289.27

385.82

62.35

591.47

 

 

 

208

 

 

 

社会保障和就业支出

65.68

65.68

65.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

65.68

65.68

65.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.68

65.68

65.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

26.27

26.27

26.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

26.27

26.27

26.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

    事业单位医疗

26.27

26.27

26.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

住房保障支出

46.89

46.89

 

 

46.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

  住房改革支出

46.89

46.89

 

 

46.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

    住房公积金

46.89

46.89

 

 

46.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

广西社会主义学院

1,993.56

664.65

437.26

159.83

67.56

1,328.91

289.27

385.82

62.35

591.47

 

 

 

 

 

 

     165001

  广西社会主义学院本级

1,993.56

664.65

437.26

159.83

67.56

1,328.91

289.27

385.82

62.35

591.47

 

 

 

205

08

02

   

    干部教育

1,854.72

525.81

345.31

159.83

20.67

1,328.91

289.27

385.82

62.35

591.47

 

 

 

208

05

05

   

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

65.68

65.68

65.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

   

    事业单位医疗

26.27

26.27

26.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

   

    住房公积金

46.89

46.89

 

 

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第三部分:广西社会主义学院2017年部门预算及    “三公”经费预算说明

    一、2017年部门预算情况说明

    (一)收入预算说明

2017年收入总预算1993.56万元,同比增加921.95万元,同比增长86.04%,上年结余收入0万元。

基本支出方面2017年收入为664.65万元,同比增加183.04万元。主要为:(1)在职人员工资调增后,2017年工资性收入为328.38万元,同比增加62.22万元;(2)机关后勤人员增加1名及定额补助调增后,机关后勤人员定额补助同比增加5.6万元;(3)社保调增后2017年收入为96.88万元,同比增加18.37万元;(4)定额商品和服务支出收入为97.90万元,同比增加17.82万元,主要为公务用车运行维护费在预算列支和差旅费标准调增;(5)住房公积金、离退休公用支出及其他对个人和家庭补助支出收入67.56万元,同比增加22.31万元,主要为在职职工工资总额增加后引起。(6)同比2016年增加两个基本支出项目:离退休干部春节慰问经费3.44万元和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助0.81万元。

项目支出方面,2017年收入为1328.91万元,同比增加819.91万元。主要为:(1)事业单位在职人员绩效工资增加80.44万元。(2)同比2016年增加三个项目:①教学文体综合楼运行维护经费40万元;②校园网络安全管理设备和日常管理软件系统购置费60万元;③教学文体综合楼配套设施及设备购置费524.47万元。(3)其他我院常规项目收入489万元,同比增加92万元。

    (二)支出预算说明

2017年支出总预算1993.56万元,基本支出预算664.65万元,占支出总预算33.34%,同比增加183.04万元,增长38.01%;项目支出预算1328.91万元,占支出总预算66.66%,同比增加819.91万元,增长161.09%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

    1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目1854.72万元,占支出总预算93.04%,同比增加836.34万元,增长82.13%。

社会保障和就业类科目65.68万元,占支出总预算3.29%,同比增加65.68万元,增长∞%。

医疗卫生类科目26.27万元,占支出总预算1.32%,同比增加4.98万元,增长23.39%。

住房保障支出类科目46.89万元,占支出总预算2.35%,同比增加14.95万元,增长46.81%。

    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

    (1)基本支出预算

基本支出预算664.65万元,占支出总预算33.34%,同比增加183.04万元,增长38.01%。其中:

工资福利支出预算437.26万元,占基本支出预算65.79%,同比增加86.19万元,增长24.55%。

商品和服务支出预算159.83万元,占基本支出预算24.05%,同比增加74.54万元,增长87.40%。

对个人和家庭的补助支出预算67.56万元,占基本支出预算10.16%,同比增加22.31万元,增长49.30%。

    (2)项目支出预算

项目支出预算1328.91万元,占支出总预算66.66%,同比增加819.91万元,增长161.09%。

    (三)一般公共预算拨款支出预算情况

2017年一般公共预算支出预算1993.56万元,基本支出预算664.65万元,占支出总预算33.34%,同比增加183.04万元,增长38.01%;项目支出预算1328.91万元,占支出总预算66.66%,同比增加819.91万元,增长161.09%。

    1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

教育类科目1854.72万元,占支出总预算93.04%,同比增加836.34万元,增长82.13%。

社会保障和就业类科目65.68万元,占支出总预算3.29%,同比增加65.68万元,增长∞%。

医疗卫生类科目26.27万元,占支出总预算1.32%,同比增加4.98万元,增长23.39%。

住房保障支出类科目46.89万元,占支出总预算2.35%,同比增加14.95万元,增长46.81%。

    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

    (1)基本支出预算

基本支出预算664.65万元,占支出总预算33.34%,同比增加183.04万元,增长38.01%。其中:

工资福利支出预算437.26万元,占基本支出预算65.79%,同比增加86.19万元,增长24.55%。

商品和服务支出预算159.83万元,占基本支出预算24.05%,同比增加74.54万元,增长87.40%。

对个人和家庭的补助支出预算67.56万元,占基本支出预算10.16%,同比增加22.31万元,增长49.30%。

    (2)项目支出预算

2017年项目支出预算为1328.91万元,占支出总预算66.66%,比2016年增加819.91万元。增长161.09%。

    二、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

    (一)2017年财政预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算23.13万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算5万元,公务接待费支出预算4.32万元,公务用车运行维护费支出预算13.81万元。

    (二)2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算23.13万元,同比增加0.49万元,增长2.17%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算5万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算4.32万元,与上年一致。

3.公务用车费2017年预算13.81万元,全部为公务用车运行维护费,同比增加0.49万元,增长3.68%。原因是:2015年公务用车制度改革后,我院保留公务用车4辆,分别为机要通信和应急用车1辆,老干部服务用车1辆,事业人员过渡性用车2辆。2016年度公务用车运行维护费按照每年每辆车3.33万元核定,全年预算为13.32万元;2017公务用车运行维护费按照每年每辆车3.24万元核定,机要通信和应急用车、老干部服务用车按2017年部门预算机关和参公单位公用经费(公务用车运行维护费)定额表3.665万元核定,全年预算为13.81万元,因此略有增长。

三、2017年部门机关运行经费支出情况说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算159.83万元。比2016 年预算增加74.54万元,增长87%。主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。增长原因主要为:新增公务交通补贴 36.6万元,机关事业单位伙食补助费20万元,定额商品和服务支出标准曾加17.82万元,离退休公用支出标准增加0.12万元。

四、2017年部门国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,广西社会主义学院固定资产2727.4万元,其中:房屋1330.5万元;车辆197.2万元;其他固定资产1199.7万元。在建工程1591.6万元,其中:教学文体综合楼1569万元;教学综合楼22.6万元。

五、2017年部门重点项目预算绩效情况

2017年,广西社会主义学院绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年拨款524.47万元,为教学文体综合楼配套设施设备购置项目经费。

第四部分:广西社会主义学院2017年部门预算            

其他事项说明

    一、2017年部门政府采购预算说明

2017年政府采购预算573.70万元,同比增加560.40万元,增长4213.54%;增减因素为我院教学文体综合楼配套设施及设备购置和部分网络设备、教学设备、办公软件系统更新。

    二、2017年部门收入征收计划说明

2017年收入征收计划93万元,同比减少107万元,同比下降 53.50%。收入征收计划增减的原因说明:1.2017年6月我院所有出租的铺面全部收回,导致租金锐减;2.我院计划在2017年将4、5号学员楼拆除,重建教学综合楼,导致培训班次减少,学费收入减少。

    三、2017年部门政府性基金预算说明

无。

    四、2017年部门专项转移支付项目说明

无。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                   广西社会主义学院

2017年2月22日

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